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老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
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2016-10-23
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,新注冊一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
增值稅可以像下面這樣記賬嗎?(這是別人做的會計分錄,看著有點蒙) 1、采購 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 2、銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、認(rèn)證增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 4、繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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2021-12-24
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額),交增值稅的會計分錄怎么處理呢??
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2019-01-31
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時,我又做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,如果當(dāng)月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
1/592
2018-01-24
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
1/652
2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
1/510
2022-01-12
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
1/1012
2019-04-18
老師,進口貨物需要交增值稅,但又可以取得進項票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
1/1730
2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈送客戶要交增值稅,但是財務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
1/1260
2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達(dá)到起征點,那在貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢?
1/456
2021-04-12
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
請問,我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78850 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時,雖然認(rèn)證的進項稅額是78850元,但只能抵扣47630元(因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗),產(chǎn)生留抵31220元,這個留抵需要做處理嗎?怎樣做分錄?
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2020-01-03
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