
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-進項稅額應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應(yīng)交稅費-進項稅額借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確


936317779 追問
2020-01-03 20:02
江老師 解答
2020-01-03 20:05