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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-23 10:26

你好,未交增值稅是“ 應(yīng)交稅費(fèi)”的二級(jí)明細(xì)科目,該科目專門用來核算未繳或多繳稅增值的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)繳增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未繳的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多繳的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多繳的增值稅。
我們是兼職答題老師看不到課件,找學(xué)堂的客服老師要一下講義核對(duì)。

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轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 能把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)過來看一下?
2016-05-23 08:20:56
你好,未交增值稅是“ 應(yīng)交稅費(fèi)”的二級(jí)明細(xì)科目,該科目專門用來核算未繳或多繳稅增值的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí),為應(yīng)繳增值稅,應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未繳的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多繳的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多繳的增值稅。 我們是兼職答題老師看不到課件,找學(xué)堂的客服老師要一下講義核對(duì)。
2016-10-23 10:26:10
完整的分錄是:進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”
2017-09-18 20:19:59
你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實(shí)際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:42
你好,這筆分錄就是把應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)為0,實(shí)際工作中有交稅才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,留抵不需要做,年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)為0.平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-11-28 20:32:31
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