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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-24 11:13

你好,第一個分錄和第二個分錄,這個沒有問題,第三個分錄這個不對,應該是借應交稅費,應交增值稅進項貸,應交稅費待認證。

郭老師 解答

2021-12-24 11:14

然后你再做一個結轉的借應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅次月繳納,借應交稅費未交增值稅貸銀行。

隨風 追問

2021-12-24 11:37

3、認證增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額
4、借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
5、借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
           貸:應交稅費—未交增值稅

隨風 追問

2021-12-24 11:38

是這樣嗎?還是可以簡單點

郭老師 解答

2021-12-24 11:41

你好,可以的,可以這么做的,你說的簡單做事怎么做?

隨風 追問

2021-12-24 11:43

我是想問問有沒有其他簡單的方法,還是必須要這么做?

郭老師 解答

2021-12-24 11:46

你好,沒有其他的辦法,其他的做法不正規(guī)。

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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