老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
Jaime
于2019-04-17 16:00 發(fā)布 ??3906次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
相關(guān)問題討論

您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21

可能是之前有科目余額沒有結(jié)平造成的
2018-11-14 16:25:37

你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13

沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58

應(yīng)交增值稅屬于應(yīng)交稅費的范圍,同學(xué)
2019-04-17 16:37:52
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