
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
答: 您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
負(fù)責(zé)人給了我一份應(yīng)交稅費(fèi)底稿和10 11 12月份的納稅申報表,讓我填應(yīng)交增值稅明細(xì)表,里面有兩個表格,第一個是應(yīng)交增值稅明細(xì)表(賬面數(shù)),第二個是應(yīng)交增值稅明細(xì)表(申報表數(shù)),請問我要怎么填呢?
答: 你好,同學(xué)。 你按申報數(shù)據(jù)去填寫就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)交納的增值稅是記入三級明細(xì)還是二級明細(xì)?應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅?
答: 你好,本期繳納上期的應(yīng)繳納增值稅計入 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅


煙花雨 追問
2022-08-19 10:26
玲老師 解答
2022-08-19 10:31