
應(yīng)交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
老師應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
答: 您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
通用申報表中的計稅(費)依據(jù)就是增值稅納稅申報,表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。

