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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-20 10:13

同學你好
進口貨物交的進口增值稅可以用來抵扣銷項的
就是相當于優(yōu)惠了

駱旭燕 追問

2021-01-20 10:18

我的意思是先交,交了又抵,不如不交了直接抵,還沒那么麻煩

駱旭燕 追問

2021-01-20 10:19

交了為什么還可以抵呢

樸老師 解答

2021-01-20 10:25

國家就是這么規(guī)定的哦

駱旭燕 追問

2021-01-20 10:32

假如進口時交13萬增值稅,等這批貨銷售時需要交15萬,直接再補交2萬就行了是嗎

樸老師 解答

2021-01-20 10:35

對的
再交兩萬就可以了

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相關(guān)問題討論
你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39
旅客服務(wù)通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務(wù),福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!我的意思是,除非非常特殊的情況,否則要抵扣,必須要增值稅專用發(fā)票的進項。
2016-11-19 09:28:52
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