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什么是留底稅?留底退稅是怎么回事?
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2022-10-13
動產(chǎn)抵押擔(dān)保的主債權(quán)是抵押物的價款,標(biāo)的物交付后十日內(nèi)辦理抵押登記的,該抵押權(quán)人優(yōu)先于抵押物買受人的其他擔(dān)保物權(quán)人受償,但是留置權(quán)人除外。 這句話可以用一個簡單的實際例子說明下么?謝謝老師!
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2021-09-02
收到一張大額進(jìn)項稅的發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報抵扣,但銷項小于進(jìn)項,有未抵扣完的金額,請問當(dāng)月怎么做賬,以后月抵,賬務(wù)又怎么處理。我現(xiàn)在不知道怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,麻煩老師列下從留抵到抵扣完的賬務(wù)處理過程
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2019-09-23
請教一下,我們公司之前一直欠稅未繳,本月有留底的進(jìn)項稅額,稅局發(fā)了通知說將這部分留底的進(jìn)項稅額抵減之前欠繳的增值稅及滯納金,請問如何針對這個調(diào)整分錄?
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2020-03-09
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計提所得稅嗎?
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2017-07-27
我們學(xué)剛商貿(mào)公司上個月進(jìn)項抵扣了,然后開票沒開完,導(dǎo)致進(jìn)項大于銷項,那么我這個月報稅的時候,是直接不用交稅,把多的那部分做為留抵稅額留到七月抵扣銷項更好呢,還是把還沒有開完票的那部分銷售收入,做未開票收入,然后正常交稅。這兩種方法,那種更好一點(diǎn)呢?
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2018-07-10
老師簡易計稅要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎、我1月的未交增值稅對不上了、有兩個項目沒有預(yù)繳、有個項目進(jìn)項有期末留抵、有期末留抵的項目有預(yù)繳了、現(xiàn)在我報表增值稅報表4余額39357.29現(xiàn)在出現(xiàn)簡易計稅貸方有數(shù)62417.32、實際我的簡易計稅的金額是繳了、抵的是一般計稅的錢我要怎么調(diào)賬
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2022-03-28
企業(yè)是一般納稅人,九月沒有開過銷項發(fā)票,九月購入小汽車,勾選了發(fā)票抵扣,報表數(shù)據(jù)已經(jīng)關(guān)聯(lián)上了,另外還有申報表附表四里稅控盤服務(wù)費(fèi)一直留底的進(jìn)項金額也在,和附表四里有個加計抵扣10%的小車進(jìn)項抵扣金額,我想問的問題是,這個附表四申報完了,數(shù)據(jù)是否應(yīng)該關(guān)聯(lián)到抵扣表的主表上嗎,還是說把兩個表的抵扣金額加起來就是我們實際留底的為抵扣稅額呢?這樣分別單獨(dú)申報就可以了呢,
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2021-10-21
三欄明細(xì)賬預(yù)留賬頁是按月預(yù)留嗎
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2017-09-25
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師,我這個之前有留底,但是我這個月需要繳納稅款
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2022-06-02
老師好!今天看到有一個留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項未抵扣。未抵扣的進(jìn)項以現(xiàn)金退回。那下個月有銷售了。這個進(jìn)項就不能抵扣了。增值稅就是本月銷售多少就交多少是這個意思嗎
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2024-06-13
有銷無進(jìn)異常情況監(jiān)控,我單位是一般納稅人,進(jìn)項發(fā)票很多,購買的顧客大都不需要發(fā)票,留抵稅額也大,手里的進(jìn)項發(fā)票也多,現(xiàn)在都沒認(rèn)證,想銷售銷售庫存,在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷售無進(jìn)項,請問老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報表留抵稅的余額對不上 這個該怎么調(diào)賬哦?
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2019-10-21
公司的稅控設(shè)備在去年8月份就購買了,但是一直沒有業(yè)務(wù)沒有抵減。擔(dān)心時間長了不能用來抵減,所以上月在申報表附表4里“本期發(fā)生額”填了820,想留底以后再抵減,但是這個月的申報表附表4里期初和余額都為0沒有留底的數(shù),這個月也要零申報,需要在期初填820嗎?
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2017-03-10
留置權(quán)留置后 不是應(yīng)該與債務(wù)人約定留置財產(chǎn)后的履行期限嗎?怎么是自留置開始就有收取孽息的權(quán)利?
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2020-07-25
匯算清繳的審計報告是不分保留和不保留意見的是嗎?那會審的分吧?從哪能看出是否保留和不保留意見?
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2017-03-15
請教月末應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方余額,但是企業(yè)有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵不需要交稅,如何做會計分離?
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2022-04-15
老師,我想咨詢下,這個月留抵七千,出口應(yīng)該退一萬,如果我必須申報出口退稅軟件,應(yīng)該怎樣操作呢
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2021-09-09
老師,我本月銷項稅額2729.71,進(jìn)項稅額345631.72,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6102.57,減免稅款820,上期留抵稅額3252084.46,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-09-28
老師,銷貨方給我們開發(fā)票,在途中遺失了。對方現(xiàn)在用留存聯(lián)蓋紅章給我們讓我們抵扣,這樣可以嗎?
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2020-02-19