老師麻煩問下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦?
最冷一天
于2019-10-21 17:32 發(fā)布 ??2364次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-10-21 17:34
由于應(yīng)交稅費(fèi)科目是非常敏感的科目,因此需要查清賬后,再進(jìn)行調(diào)賬處理
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您好!這個(gè)沒有對應(yīng)的科目的。
2018-09-26 17:14:16

您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理:
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
如果有應(yīng)交未交增值稅,
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅
"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。
為您提供解答
2019-02-15 14:36:43

由于應(yīng)交稅費(fèi)科目是非常敏感的科目,因此需要查清賬后,再進(jìn)行調(diào)賬處理
2019-10-21 17:34:44

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-01-13 14:12:52

同學(xué),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是銷項(xiàng)減(進(jìn)項(xiàng)加留抵)
2020-05-22 15:23:43
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