
請教月末應(yīng)交稅金-未交增值稅貸方余額,但是企業(yè)有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵不需要交稅,如何做會計分離?
答: 你好,你有農(nóng)產(chǎn)品退稅留抵,增值稅申報表上有數(shù)據(jù)嗎.
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) -應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
答: 同學你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好! 每月月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,①借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 10萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8萬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 ②借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 你好,同學是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。

