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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-09-23 16:27

有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理

葉林 追問

2019-09-23 17:03

當(dāng)月不交增值稅,要做賬務(wù)處理嗎?做的又怎么做?

樸老師 解答

2019-09-23 17:15

不用,有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理

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有留抵稅額那“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為借方余額,不需做帳務(wù)處理
2019-09-23 16:27:01
你好 你之前留抵的時候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
2020-09-15 14:40:57
你做賬也需要轉(zhuǎn)出,你這個之前做啥?
2020-02-28 12:08:22
你好,可以不用處理,下個月一并結(jié)轉(zhuǎn),也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。
2019-04-19 11:57:19
你好 那你當(dāng)時是否有去申報(bào)表里面填寫附表2 做轉(zhuǎn)出 ? 你只是賬上做了轉(zhuǎn)出嗎?
2020-01-15 13:04:03
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