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代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎?因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊,是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí),這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出?
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2021-01-11
老師好!上個(gè)月開了收購發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票,如何填增值稅申報(bào)表,麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司,收入在填增值稅申報(bào)表時(shí),是屬于貨物及勞務(wù),還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師,2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅(當(dāng)時(shí)客戶沒要求開票,申報(bào)了收入),2023年1月份客戶要求開票了,增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回,這有問題嗎?申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,請(qǐng)看圖片
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2023-02-09
免稅收入,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,延遲一個(gè)月確認(rèn)收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
老師 你好 請(qǐng)問一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問下我們單位新人把票的稅率開錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營業(yè)范圍有服務(wù),開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問如果以后我再有銷售開的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09