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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-03-31 16:19

你好  增值稅申報(bào)表的話 需要按未開票收入來申報(bào)的。

捻花一笑 追問

2020-03-31 16:22

哪為了報(bào)表數(shù)據(jù)一致,視同銷售的記入其它業(yè)務(wù)收入,對不?年底匯算不用調(diào)整了!

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:25

你好  是的  是這樣的。

捻花一笑 追問

2020-03-31 16:30

如果當(dāng)時(shí)確認(rèn)  其它業(yè)務(wù)收入  匯算清繳時(shí)  視同銷售調(diào)整表就沒有數(shù)字  符合稅法的要求嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:33

你好 是的 這個(gè)涉及到增值稅申報(bào),是符合的。

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相關(guān)問題討論
你這個(gè)是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報(bào)嗎,
2020-04-08 18:35:59
你好 增值稅申報(bào)表的話 需要按未開票收入來申報(bào)的。
2020-03-31 16:19:41
您好,附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負(fù)數(shù)金額的;對比不了的。 去稅務(wù)局大廳報(bào); 我這邊也是負(fù)數(shù)報(bào)不了 ; 要去大廳報(bào)的??
2022-10-21 11:03:39
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