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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-04 14:42

你認(rèn)證了嗎?初始化下重新填寫看看。

吳麗 追問

2018-12-04 14:42

認(rèn)證了???

maize老師 解答

2018-12-04 14:44

初始化重新采集下進(jìn)項稅額,你們是一般納稅人不是輔導(dǎo)期吧?

吳麗 追問

2018-12-04 14:47

什么是初始化一下。我都重新登錄了。不是輔導(dǎo)期。直接就是一般納稅人

maize老師 解答

2018-12-04 14:49

一般納稅人分輔導(dǎo)期和正常時期,你問下你稅局要是填寫不上話。

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相關(guān)問題討論
你認(rèn)證了嗎?初始化下重新填寫看看。
2018-12-04 14:42:14
您好,增值稅納稅申報表附二、本期認(rèn)證進(jìn)項抵扣,填在表的最后一個欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,也就是: 填寫附表二35行,本期認(rèn)證的全部增值稅防偽稅控發(fā)票,填列后,第二三欄會自動出現(xiàn)金額 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-17 11:48:57
因為在我們的時候工作中,我們認(rèn)證了發(fā)票有地當(dāng)期抵扣有的以后抵扣就會產(chǎn)生以上三條 但是我在申報的時候,這三項都是灰色的,是填下面數(shù)時自動生成的。
2019-01-19 14:20:40
一般企業(yè)都是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣;一般納稅人輔導(dǎo)期需要等稅局交叉比對后才能抵扣,認(rèn)證通過但沒有得到稅局交叉比對結(jié)果,就填寫在本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄
2016-04-07 20:53:43
你好!1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專票,但是你上一期、這一期都暫時還沒抵扣的,就是上期留抵。 2.這一期你認(rèn)證了的專票,但是你這一期還沒抵扣的,就是本期留抵。 3.是期初+本期-允許抵扣
2019-06-13 10:15:35
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