
想問下我們單位新人把票的稅率開錯了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開票單位下次申報期不會有業(yè)務(wù)了,想問下該怎么填增值稅申報表
答: 同學(xué)。你是現(xiàn)在直接給沖紅處理了,你下月申報還是按扣除這個負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)申報。
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師發(fā)票跨月沖紅,申報的時候怎么填寫申報表,申報上月增值稅申報表的時候已經(jīng)確認(rèn)到上月收入了,那下個月填寫本月申報表時怎么填寫?
答: 你好,你是7月開的紅字發(fā)票?7月有沒有重新開具藍(lán)字發(fā)票給客戶?

