
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
答: 這個(gè)是需要先填寫(xiě)主表,之后填寫(xiě)減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票話(huà),申報(bào)是這樣
老師外貿(mào)企業(yè) 增值稅申報(bào) 銷(xiāo)售情況明細(xì) 不開(kāi)票 ,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 ,附表四 稅額抵減情況表 不用填
答: 那這個(gè)有出口報(bào)關(guān)嗎,沒(méi)有這個(gè)不填寫(xiě),
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)發(fā)票的收入,補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),選什么代碼?
答: 選已納稅的

