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今年十月份申報所屬期九月的出口退稅,當期留抵稅額大于當期免抵退稅額,當期應退稅額等于當期免抵退稅額對吧,當期應退稅額不參與之后所屬期的計算是吧?
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2019-01-21
填寫增值稅制度留底退稅表格里:自動生成的表格里的數(shù)據(jù),14行2019年3月期末留底稅額是1000,13行期末留底稅額400,那后面的171819行應該怎么填寫?
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2022-05-23
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應該填39603.96, 5應該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,這不是減稅項目嗎? 那2,3,4,都應該填39603.96, 5應該是0才對呀! 這個表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師:企業(yè)所得稅年報中,納稅調(diào)整明細表的業(yè)務招待費1000元,年收入20萬,要按多少此例交稅?
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2016-06-02
老師你好!對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè),在做收入時還需計提稅,再將稅轉營業(yè)外收入科目嗎?
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2020-06-04
我公司以前一直有留底進項稅額,這個月簡易計稅項目開票要交40000多的稅,先前留底的可以用嗎?還有這個月防偽稅控系統(tǒng)維護的330元可以放在簡易計稅這個月抵減嗎?
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2017-10-31
我們單位是一般納稅人,本月我進項留底還有一部分,收入中有部分簡易征收收入,銷項稅額小于留底稅額,為什么申報的時候不直接抵減?是我申報表填錯了還是什么原因?
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2017-12-14
你好 老師 ,企業(yè)3月之前進貨的發(fā)票開具的是16%的發(fā)票,有一些留底到4月份抵扣,但是4月份開始銷售全部是開具13%的發(fā)票,這樣會不會導致留底的進項大于實際的庫存
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2019-09-02
老師,16899.7元是上期留底進項稅,14827.23元是開的普通發(fā)票,我們是一般人企業(yè)是銷項稅了,2072.47元是留底下期的可以抵扣,你幫我看一下25行這列數(shù)是如何取值的,怎么算出來的?
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2018-11-10
公司兼營,銷售和運輸,本月銷售留底,運輸交增值稅,我是不是把留底的稅費做轉出,借:應交稅費——待抵扣進項稅額,貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)等到下個月再轉回來
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2018-08-12
下個月就要執(zhí)行新的增值稅稅率,那我16點的進項稅是不是這個月要全部認證抵扣完?如果這個月的進項大于銷項,還能不能留底到下月抵扣
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2019-03-16
12月份應交增值稅55940.16元,有28718.69元用之前的留抵進項稅抵扣了,還剩27221.47元是實際繳納的增值稅,還有繳納了176.94元的滯納金 這個會計分錄怎么做
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2017-01-09
老師,我公司收到兩張住宿費的進項發(fā)票,是招待客戶的,能不能做進項收入,抵我單位的銷項,為幾個月我單位都沒有銷項,做為進項留抵
1/586
2017-05-31
20年簡易征收時取得的25萬進項稅額,留抵到21年一般納稅征收有銷項稅了,是否可以抵扣,若21年一月份銷項稅額是5萬,分錄怎么做
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2021-01-05
老師,請問一般納稅人,16年年底12月份進項發(fā)票留到17年1月份認證抵扣,請問這個16年12月份的進項發(fā)票能抵扣17年匯算清繳的所得稅嗎
2/1354
2016-12-07
我為購買方,原藍票已抵扣,已開了紅字信息表給對方。銷售方開過來退貨紅字專票,抵扣聯(lián)留存是單獨放還是跟發(fā)票聯(lián)一起附在憑證后面?
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2017-12-29
一般納稅人取得稅控系統(tǒng)技術維護費,電子普通發(fā)票,價稅合計280,該發(fā)票需要認證或者備案么?如何申報抵扣?當月有進項稅留抵(不交稅)。
1/2087
2018-07-11
老師我現(xiàn)在申報了7月一般納稅人增值稅,有個滴滴地鐵的電子普通發(fā)票,怎么變成了留底稅額,沒有在7月抵扣銷項,是不是下期可以抵扣嗎?
6/409
2021-08-13
上月在外地預交的稅款 有留底的 沒抵扣完 那么這月在申報國稅的時候 可以把這部分在附表四 的預繳稅款中 加進去抵扣這月的稅款嗎?
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2018-09-05