国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),而且這個(gè)是外建項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
1/958
2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
3/2253
2022-01-02
小規(guī)模公司,確定收入時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,等到季末繳納時(shí),是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
5/2109
2019-12-02
月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”賬戶。 咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊
1/1514
2021-11-23
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)挝徊磺范?,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應(yīng)交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
2/235
2024-03-11
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 以前月份錯(cuò)記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯(cuò)的憑證,做正確的。
1/1156
2020-01-07
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
4/1804
2019-08-08
小微企業(yè),季9萬(wàn)內(nèi)免增值稅,之前一直沒(méi)超過(guò),現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄
1/951
2017-10-08
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
1/614
2018-09-16
一、開(kāi)外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
1/701
2024-08-21
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要怎樣處理
1/5548
2019-06-27
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/256
2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
1/561
2017-09-08
開(kāi)票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
1/782
2017-08-15
當(dāng)月無(wú)應(yīng)交增值稅時(shí)可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費(fèi)用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
1/539
2017-09-05
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平
3/376
2019-01-07
我剛才咨詢的應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題,我找到課件了,他是這樣說(shuō)的,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)按之前那樣做,銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),要做第二筆分錄!我還是不太明白,我月末是吧進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的
1/421
2019-09-11
之前本月申報(bào)繳納上月增值稅都是在本月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 上月沒(méi)做處理?,F(xiàn)在有政策延緩繳稅,12月延緩繳稅要怎么處理?
3/302
2021-12-31
借應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄是不是計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)啊
1/951
2017-09-25
老師:”轉(zhuǎn)出未交增值稅“什么時(shí)候沖銷(xiāo)呢?因?yàn)橄略陆簧显碌氖菦_應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅,那么”轉(zhuǎn)出未交增值稅“科目就不能為零
1/1046
2016-12-08