
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項大于銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
銷項大于進項借:應(yīng)交稅費-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-進項稅額應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅進項稅額大于銷項稅額借:應(yīng)交稅費-進項稅額借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末調(diào)整應(yīng)交稅金科目 是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸 : 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-已交稅金 應(yīng)交稅費-減免稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計遞減 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 麼?
答: 年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。

