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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-09-06 16:31

你好!完稅憑證的在應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金下核算

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不可以啊,這是一個(gè)抵銷的過(guò)程,你這樣寫(xiě)就多計(jì)入應(yīng)付賬款了
2019-04-02 09:04:44
你好,我舉個(gè)例子來(lái)看一下: 2018年6月1日,大寶公司委托小寶公司銷售“酷畢”耳機(jī) 1000個(gè),耳機(jī)已經(jīng)發(fā)出,每個(gè)成本為 70 元。合同約定小寶公司應(yīng)按每個(gè)100元對(duì)外銷售,大寶公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向小寶公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些耳機(jī)在小寶公司存放期間內(nèi)由于小寶公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失,否則在 “酷畢” 耳機(jī)對(duì)外銷售之前,小寶公司沒(méi)有義務(wù)向大寶公司支付貨款。小寶公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒(méi)有售出的“酷畢” 耳機(jī)須全部退回給大寶公司。當(dāng)月末,小寶公司對(duì)外實(shí)際銷售1000件,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為100000 元,增值稅稅額為16000元,款項(xiàng)已經(jīng)收到后,小寶公司立即向大寶公司開(kāi)具代銷清單并支付貨款。大寶公司收到小寶公司開(kāi)具的代銷清單時(shí),向小寶公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。不考慮其他因素。 分析:上述案例中,大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司后,小寶公司雖然已經(jīng)實(shí)物占有“酷畢” 耳機(jī),但是僅是接受大寶公司的委托銷售“酷畢” 耳機(jī),并根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量賺取一定比例的手續(xù)費(fèi)。大寶公司有權(quán)要求收回未銷售的“酷畢” 耳機(jī),小寶公司也不能主導(dǎo)這些耳機(jī)的銷售價(jià)格,可以判斷出小寶公司沒(méi)有取得這些耳機(jī)的控制權(quán)。 因此,大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司時(shí),不應(yīng)確認(rèn)收入,而應(yīng)當(dāng)在小寶公司將“酷畢” 耳機(jī)銷售給最終客戶時(shí)確認(rèn)收入。小寶公司在此業(yè)務(wù)中屬于代理人,應(yīng)該按獲取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入。 1、大寶公司的賬務(wù)處理參考如下: (1) 發(fā)出耳機(jī)時(shí) 借:委托代銷商品——小寶公司 70000   貸:庫(kù)存商品——“酷畢” 耳機(jī) 70000 (2) 收到代銷清單時(shí) 借:應(yīng)收賬款——小寶公司 116000   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 100000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 70000   貸:委托代銷商品——小寶公司 70000 借:銷售費(fèi)用——代銷手續(xù)費(fèi) 10000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 600   貸:應(yīng)收賬款——小寶公司 10600 (3) 收到小寶公司支付的貨款時(shí) 借:銀行存款 105400   貸:應(yīng)收賬款——小寶公司 105400 2、小寶公司的賬務(wù)處理參考如下: (1) 收到耳機(jī)時(shí) 借:受托代銷商品——大寶公司 100000   貸:受托代銷商品款——大寶公司 100000 (2) 對(duì)實(shí)現(xiàn)外銷售時(shí) 借:銀行存款 116000   貸:受托代銷商品——大寶公司 100000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 (3) 收到大寶公司增值稅專用發(fā)票時(shí) 借:受托代銷商品款——大寶公司 100000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 16000   貸:應(yīng)付賬款——大寶公司 116000 (4) 支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)付賬款——大寶公司 116000   貸:銀行存款 105400     其他業(yè)務(wù)收入——代銷手續(xù)費(fèi) 10000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 600
2019-04-02 09:58:20
你好!完稅憑證的在應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金下核算
2016-09-06 16:31:28
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
嗯,是這樣,前面不是繳納時(shí),是計(jì)提,后面繳納
2021-05-25 22:40:54
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