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送心意

梁梁老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-14 19:08

同學(xué),你好,在多做一筆,借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.26 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.26

李s135 追問

2021-06-14 19:27

多余未抵扣的進項1.26,比如下次銷項稅額為10,下次抵扣的分錄怎么做呢

梁梁老師 解答

2021-06-14 19:34

沒有多余未抵扣的進項1.26

李s135 追問

2021-06-14 19:53

4月取得商品100,5月賣出52 ,6月抵扣80,這個分錄可以嗎 ,多余的進項抵扣時怎么做分錄呢
4月  借:庫存商品100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣認(rèn)證 13 貸:銀行存款113  
5月 1.借:銀行存款52  貸:主營業(yè)務(wù)收入46.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5.98 
2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣認(rèn)證 13 
3.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 5.98 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7.02  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項額13
4.借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7.02   貸: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7.02

梁梁老師 解答

2021-06-14 20:16

如果進項大于銷項3和4的分錄不用做哦

李s135 追問

2021-06-14 20:35

6月多余的進項抵扣時怎么做分錄呢

李s135 追問

2021-06-14 20:58

5月留底的進項,6月抵扣時怎么做分錄呢

梁梁老師 解答

2021-06-14 21:02

有多余的進項是不用做分錄的呢

梁梁老師 解答

2021-06-14 21:05

比如5多的多余的,就留著6月份抵扣,6月份還有多余,那就一直留7月份,如果7月銷項稅額大了,那分錄就是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—進項稅
借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

李s135 追問

2021-06-14 21:09

明白了謝謝

梁梁老師 解答

2021-06-14 22:43

不用謝哈,祝您生活愉快

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你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模,小規(guī)模納稅人,只設(shè)置未交增值稅,
2016-10-08 20:29:49
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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