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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-09 14:08

你好 ;  你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧   ?   你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎?  

莫失莫忘 追問(wèn)

2021-09-09 14:13

上月:2020年年末余額,本月:2021年1月繳納的增值稅,之前一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),

meizi老師 解答

2021-09-09 14:18

 你好 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn); 你上面就是所以的余額嘛 ;      借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20846.93  貸   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93    ;
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額433588.44, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅   ;;  結(jié)轉(zhuǎn)  借  應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸  :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅  繳納 “借  :應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款    ”

莫失莫忘 追問(wèn)

2021-09-09 15:18

老師你好,2020年12月月末~按上圖結(jié)轉(zhuǎn)后余額:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(下級(jí)科目余額均為0)余額3071.75(貸方)
應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 (期初余額22599.75)期末余額46523.31
還要怎么調(diào)?

meizi老師 解答

2021-09-09 15:21

 你好 ;    去按照上面我寫(xiě)的分錄 。     一樣的思路去結(jié)轉(zhuǎn)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了  紅沖了在按我寫(xiě)的處理    

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這個(gè)已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項(xiàng)目預(yù)交的稅款
2018-07-23 22:13:58
1、一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí),作相反的會(huì)計(jì)分錄。   2、月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   3、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)   借:應(yīng)交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
同學(xué)你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2021-12-14 20:40:04
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