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上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說借:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
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2020-05-11
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應(yīng)交稅費是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
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2019-09-10
稅控盤480元五月份做了兩筆分錄,購入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?五月份結(jié)還是年底結(jié)?因為現(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 570.77 但是銷項稅額沒有動 這個應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷項和未交的一塊轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費一銷項 借:應(yīng)交稅費一銷項 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個正確?
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2020-02-24
你好,請問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個稅手續(xù)費,產(chǎn)生了16.69的銷項稅額,請問要怎么做賬 進項銷項對沖以后,要把差額計入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請問下老師:因為這次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報稅時正常填寫收入和銷項稅了?,F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報表重新填寫后,銷項稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負數(shù))
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2020-03-30
根據(jù)之前會計的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項稅額為什么有余額的啊,這個要怎么處理啊老師
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2020-04-07