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老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
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2017-05-16
應交所得稅 未交增值稅 應交城建稅 應交教育費稅加 應交印花稅 用三欄還是多欄
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2019-05-13
是不是原來計提存貨跌價準備的貨物銷售的時候,應交稅費-應交所得稅50也就銷了
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2017-11-22
老師,我們有一筆賬我不太懂什么意思,您解釋一下 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -2000 貸:應交稅費-未交增值稅 2000
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2021-11-16
期初設置,應交稅費-應交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應交稅費-應交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應該怎么做憑證?
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2019-07-29
已經(jīng)認證的專項發(fā)票,借應交稅費應交增值稅已認證貸記應交稅費應交增值稅銷項稅貸記應交稅費應交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
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2021-07-29
請問年底了,我賬上有一筆:做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個已交稅金怎么處理呢?這個分錄在實際交稅的分錄對嗎?
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2022-01-07
老師我想請問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金呢?因為我每個月的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
老師,你好,我把去年的11月實際繳納的增值稅科目應交稅金--應交增值稅--已交稅金;錯入(借應交稅金--應交增值稅--銷項稅額。貸 銀行存款)需要怎么調(diào)整。
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2021-03-17
我們是小規(guī)模企業(yè),系統(tǒng)沒有單獨應交稅費~應交增值稅科目,我能不能把增值稅直接掛應交稅費~未交增值稅科目?
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2020-03-11
老師,計提增值稅借貸科目是不是:借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅--應交所得稅?
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2024-09-27
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)是怎么算的
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2023-10-22
老師,那個應交稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有借方余額,應該怎么做
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2020-10-27
這樣做分錄可以嗎?借:應交稅費--應交增值稅-銷項稅貸:應交稅費--應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-未交增值稅銷項進項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn),金額越來越大,不用管嗎?
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2017-06-26
應交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅,應交增值稅明細賬不出現(xiàn)貸方余額,這么做的目的是什么
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2021-09-06
老師 是這樣的 本月已經(jīng)外地預繳了稅金 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 月的 我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分稅金
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2019-07-10
應交稅費—應交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應交稅費的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應交稅費—應交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計算余額時就只考慮進項和銷項? 應交稅費—應交增值稅和應交稅費有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
本月繳納上月增值稅的賬務處理?“應交稅費-未交增值稅”和“應交稅費-已交稅金”兩個科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應交稅費-應交增值稅15115.71 貸:應交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現(xiàn)在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28