這樣做分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn),金額越來越大,不用管嗎?
大小姐
于2017-06-26 22:41 發(fā)布 ??651次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-06-26 22:43
您好,最好是結(jié)轉(zhuǎn)的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
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