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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-28 16:47

你要補(bǔ)計(jì)提城建稅和印花稅的

金子 追問(wèn)

2019-12-28 16:53

補(bǔ)提之后的分錄借:稅金及附加453.49
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅附加377.89
                    -印花說(shuō)75.6
對(duì)嗎老師!

金子 追問(wèn)

2019-12-28 16:54

補(bǔ)提完的要不要結(jié)轉(zhuǎn),未交稅費(fèi)

辜老師 解答

2019-12-28 17:12

是的,是這樣計(jì)提的。這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)的

金子 追問(wèn)

2019-12-28 17:17

但是我搞不明白應(yīng)交稅費(fèi)和稅金及附加的區(qū)別

辜老師 解答

2019-12-28 17:19

增值稅就是要應(yīng)交稅費(fèi)之間結(jié)轉(zhuǎn)的。其他都是計(jì)提到損益科目的

金子 追問(wèn)

2019-12-28 17:19

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目的時(shí)候增值稅和城建稅附加、印花說(shuō)怎么寫(xiě)分錄

辜老師 解答

2019-12-29 10:45

借,本年利潤(rùn),貸稅金及附加

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是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56
你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 借:應(yīng)交稅金—城建稅 貸:銀行存款
2019-08-05 14:56:40
是的,還有印花稅也是需要計(jì)提的
2015-10-15 21:53:55
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 后面那個(gè)是計(jì)入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
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