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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-29 11:25

您好,應(yīng)交增值稅科目銷項和進(jìn)項的差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個應(yīng)交增值稅科目顯示是平的,年末可以把應(yīng)交增值稅 進(jìn)銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅做平

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你好!可以的。你可以直接用申報來做附件
2024-07-09 08:12:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好! 對的,可以的
2019-11-07 12:08:05
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