国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

在增值稅認證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
1/851
2022-01-09
公司注冊資本500萬,實際才收到280萬,我做賬實收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
1/652
2018-06-28
收到丙公司投入的機械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機械設(shè)備已交付使用
1/1634
2022-04-17
18年發(fā)票失控了,專管員讓進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報還需要更改嗎
3/1441
2020-01-13
暫估的成本費用,匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
1/4816
2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報,少申報了開票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
3/290
2024-11-10
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
1/1115
2019-06-06
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
1/2778
2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
2/888
2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
1/837
2019-07-06
五月份匯算清繳補交了2500企業(yè)所得稅,當月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
1/816
2018-06-07
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
1/816
2019-02-19
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
1/765
2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
1/648
2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
1/358
2023-04-12
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
1/355
2021-03-15
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當時進項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
1/410
2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
2/955
2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
1/1469
2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
1/6712
2018-08-22