@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開(kāi)發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

我公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報(bào)表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對(duì)方公司?
答: 1、再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借:原材料 16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 16 2、正常核算原材料116 3、不需要退給對(duì)方公司
本公司采購(gòu)材料,2月對(duì)方開(kāi)了發(fā)票已入賬已論證。借:材料采購(gòu)借應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 3月發(fā)現(xiàn)對(duì)方此發(fā)票已作廢。對(duì)方重開(kāi)了發(fā)票,怎么做賬
答: 你好,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄,然后再做一筆購(gòu)入的分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
專用發(fā)票我已認(rèn)證上賬借:在建工程12991.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2208.55 貸:預(yù)付賬款 15200 現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票取走了開(kāi)錯(cuò)了要做廢我原來(lái)上賬的怎么做分錄呀!
答: 做相反分錄紅沖即可


張鳳麗 追問(wèn)
2018-05-24 21:27
張艷老師 解答
2018-05-24 21:31
張鳳麗 追問(wèn)
2018-05-24 21:33
張艷老師 解答
2018-05-24 21:33