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請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶,主要經(jīng)營(yíng)建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi) 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100 ,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元 13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門(mén) 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無(wú)印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫(kù) 16.現(xiàn)全購(gòu)買(mǎi)公用二6000元行政部門(mén)使用。 17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。 18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過(guò)公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
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2019-07-03
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
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2016-01-31
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經(jīng)報(bào)銷了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說(shuō) 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買(mǎi)稅控盤(pán) 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來(lái)做的,17年4月才開(kāi)的租金發(fā)票,這筆分錄要專門(mén)做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20
ETC怎么入帳?借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款借;管理費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款這之后每月還要沖減嗎?
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2017-08-28
老師好,我們這個(gè)月支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開(kāi)進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是不是付錢(qián)的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請(qǐng)問(wèn)年底發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-02
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢(qián)的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開(kāi)始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
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2020-06-08