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奔奔
于2017-11-13 10:54 發(fā)布 ??731次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-13 10:55
你好,沖銷之前的分錄,然后通過以前年度損益調(diào)整借方登記
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往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
答: 你好,沖銷之前的分錄,然后通過以前年度損益調(diào)整借方登記
支付下鄉(xiāng)演出經(jīng)費。。會計科目借:管理費用貸:銀行存款
答: 你好,可以這樣處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
午餐費可以直接做會計科目:借:管理費用—誤餐費,貸:銀行存款,
答: 你好 列入管理費用-職工福利費科目核算
每月支出的電信寬帶費屬于管理費用吧?會計科目是借管理費用-電信寬帶費,貸銀行存款嗎?
討論
公司年會聚餐會計科目是借:管理費用-工資及福利費 貸:銀行存款嗎?
房屋維修產(chǎn)生的7萬元應(yīng)做什么科目!借管理費用.貨銀行存款對嗎
社保需個人繳納的那部分也要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?另外銀行存款科目是負(fù)數(shù)怎么處理?
您好,有筆聘請律師費用60000元,兩年的,去年做的會計科目為借管理費用,貸銀行存款,年底審計讓沖回一年的費用,借管理費用-30000,貸2241.今年的話我該怎么做?借管理費用30000.貸2241嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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