7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護建設(shè)稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結(jié)本年利潤。 18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
學(xué)堂用戶ct5ynk
于2022-05-11 09:05 發(fā)布 ??468次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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你好題目資料不全呀
2022-05-11 10:17:02

你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??
2021-06-18 19:17:18

你好,做了相反的分錄,怎么管理費用會有余額呢
2019-01-03 11:14:28

你好!對的。
是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-07-10 17:19:13

你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
2024-03-26 18:43:50
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