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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-04 13:10

那這個發(fā)票是開具給分公司的嗎

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:05

不開發(fā)票

佟老師 解答

2019-01-04 14:07

就是說現(xiàn)在這個人發(fā)生費用都要記到分公司,但是總總公司支付的錢?,F(xiàn)在要還總公司?是這樣嗎

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:09

是的

佟老師 解答

2019-01-04 14:10

那你就在分公司 
借:費用 
貸:其他應付-總公司

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:13

總公司支付費用并做了分錄 
借:管理費用-差旅費 
貸:銀行存款 
現(xiàn)在這個費用記到分公司,分公司也把費用給了總公司,總公司該怎么做分錄?

佟老師 解答

2019-01-04 14:19

做個調(diào)整分錄 
把這筆分錄沖紅, 
借:其他應收款 
貸:管理費用 
收到時 
借:銀行 
貸:其他應收款

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:28

一共發(fā)生是9筆分錄,老師請問是逐一憑證沖紅,還是能合并沖紅?

佟老師 解答

2019-01-04 14:30

一筆一筆沖吧,這樣以后查賬看的清楚

????Xia De???? 追問

2019-01-04 14:32

好的,謝謝

佟老師 解答

2019-01-04 14:33

不客氣的,祝您學習愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/p>

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相關問題討論
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好,銀行轉賬支付報銷差旅費是這樣處理
2018-07-09 20:20:47
那這個發(fā)票是開具給分公司的嗎
2019-01-04 13:10:47
您好,您管理費用下的明細科目內(nèi)部調(diào)整意義不大了,都是通過以前年度損益調(diào)整的科目, 要調(diào)整的是進項稅額,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-13 20:41:06
你好, 借,管理費用 負數(shù) 借,應交稅費——應增進 正數(shù)
2020-05-14 11:15:07
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