假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進項稅做進項轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
山月
于2017-12-25 11:32 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進項稅額抵扣
借:管理費用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33

您好!借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48

借;銀行存款 150 貸;管理費用100 進項稅額50
2017-09-22 15:56:35

不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12

借 進項稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27
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