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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-07-19 09:47

借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-19 09:47

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借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2019-09-03 14:25:40
借進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-07-19 09:47:15
一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 借:管理費(fèi)用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
您好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-12-25 11:32:48
你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-12-10 15:48:02
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