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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-25 15:46

你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了

Smile 追問(wèn)

2020-05-25 15:52

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?這個(gè)科目余額

玲老師 解答

2020-05-25 15:55

你好轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

Smile 追問(wèn)

2020-05-25 16:02

申報(bào)系統(tǒng)是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-05-25 16:12

是的 申報(bào)系統(tǒng)是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
2020-05-25 15:46:52
是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08
一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 借:管理費(fèi)用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
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