如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng)稅 16貸銀行存款 116 借管理費(fèi)用 16 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出16 最后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的在哪里體現(xiàn)呢?
Smile
于2020-05-25 15:46 發(fā)布 ??648次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-05-25 15:46
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
相關(guān)問(wèn)題討論

不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12

借 進(jìn)項(xiàng)稅 1 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27

你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
2020-05-25 15:46:52

是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08

一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
二、認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
借:管理費(fèi)用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
Smile 追問(wèn)
2020-05-25 15:52
玲老師 解答
2020-05-25 15:55
Smile 追問(wèn)
2020-05-25 16:02
玲老師 解答
2020-05-25 16:12