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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-09 13:56

發(fā)生費用  借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款 
取得賠償 借;銀行存款  貸;其他應(yīng)收款

2333333 追問

2018-03-09 14:24

又專票,已經(jīng)認(rèn)證,進項稅怎么辦?

鄒老師 解答

2018-03-09 14:25

你好,做轉(zhuǎn)出處理就是了

2333333 追問

2018-03-09 14:43

開始還是做費用處理和進項處理,后面做沖減費用和進轉(zhuǎn)出處理,是不是?

鄒老師 解答

2018-03-09 14:44

你好,是的,把費用沖銷,同時做轉(zhuǎn)出處理

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發(fā)生費用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 取得賠償 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-03-09 13:56:54
借應(yīng)付帳款9700 借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
2020-11-05 13:12:50
你好,是發(fā)生運費,取得3%的專用發(fā)票抵扣嗎
2017-10-13 21:47:07
不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
借 進項稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27
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