
收到4s店專票,已認(rèn)證,又收到保險公司賠款,怎么寫會計分錄借:管理費用 2393.16 進項稅 406.84 貸:銀行存款 2800借: 銀行存款 2800 貸:管理費用 2800 這樣對不對?
答: 發(fā)生費用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 取得賠償 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
老師,上個月給公司員工購買了人身保險9150元,進項稅額550元,一共9700元,但是沒拿到發(fā)票,月底做賬時是借管理費用-保險費9700,貸銀行存款9700,那這個月發(fā)票拿來了,該怎么做會計分錄呢
答: 借應(yīng)付帳款9700 借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借 管理費用水費5668.77稅金(進項稅)137.03稅金(加計抵減)13.70貸 銀行存款5819.5您幫我看看這個加計抵減的分錄是這樣嗎,可是我實際銀行付款是5805.8,我有點不太懂這個
答: 不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入


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2018-03-09 14:24
鄒老師 解答
2018-03-09 14:25
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2018-03-09 14:43
鄒老師 解答
2018-03-09 14:44