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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-18 10:01

不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

高貴的芒果 追問

2019-10-18 10:10

借管理費用水費5668.77
稅金(進項稅)137.03
貸 銀行存款5805.8
這個是我正常交水費的分錄,加計抵減的分錄您能幫我做出來嗎

maize老師 解答

2019-10-18 10:13

你這個月申報需要交稅么,你這個加計抵減么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 不算加計抵減,你賬上這個是多少?

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不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
借 進項稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費用里了
2020-05-25 15:46:52
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
一、沖銷2019年的賬務(wù)處理 借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 二、認證后,做進項稅額抵扣 借:管理費用 正數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
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