借 管理費用水費5668.77 稅金(進項稅)137.03 稅金(加計抵減)13.70 貸 銀行存款5819.5 您幫我看看這個加計抵減的分錄是這樣嗎,可是我實際銀行付款是5805.8,我有點不太懂這個
高貴的芒果
于2019-10-18 09:58 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-18 10:01
不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
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不是,這個實際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12

借 進項稅 1 貸利潤分配-未分配利潤1(或以前年度損益調(diào)整)
2019-06-08 15:09:27

你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費用里了
2020-05-25 15:46:52

是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08

一、沖銷2019年的賬務(wù)處理
借:管理費用 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)
二、認證后,做進項稅額抵扣
借:管理費用 正數(shù)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
貸:銀行存款 正數(shù)
2020-06-16 16:31:33
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高貴的芒果 追問
2019-10-18 10:10
maize老師 解答
2019-10-18 10:13