合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開(kāi)專票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
借管理費(fèi)用-辦公室, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款7166借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交減免稅款 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)分錄對(duì)嗎?
答: 你好,這個(gè)是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買稅控盤 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 480 管理費(fèi)用一借一貸沖平了 管理費(fèi)用只做過(guò)渡科目來(lái)用?
答: 你好,是的,增值稅對(duì)防偽稅控系統(tǒng)賬務(wù)處理是這樣規(guī)定的


花開(kāi)伴夏 追問(wèn)
2016-12-27 21:26
鄒老師 解答
2016-12-27 21:11
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2016-12-27 21:26
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2016-12-27 21:27