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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-11-05 13:12

借應(yīng)付帳款9700
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款

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2020-11-05 13:12:50
發(fā)生費(fèi)用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 取得賠償 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-03-09 13:56:54
你好,增值稅可以抵扣,按第二個分錄。
2019-03-27 14:48:32
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
不是,這個實(shí)際交稅的時候才做加計抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
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