我們公司是股權轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個公司的開戶行先變更 再注銷 我們才能重新開基本戶 我想問的是稅務這邊 重新銜接繼續(xù)上一個公司還是新建賬
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2017-03-30
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
下列債權人會議的職權中,可以委托給債權人委員會行使的有( )。
A.核查債權
B.監(jiān)督管理人
C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬
D.決定繼續(xù)或者停止債務人的營業(yè)
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2024-03-16
車間管理人員的工資計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計那里?
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2016-04-24
(8)結轉(zhuǎn)本月應付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800
(9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資
(10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用¥80
會計分錄怎么寫
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2022-04-18
給員發(fā)獎金先要計提管理費用\工資貸,應付職工薪酬\工資,行嗎,還是應付職工薪酬\獎金
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2019-04-10
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
我公司為供應商,請問采用建行保理業(yè)務收款,我們需要承擔什么費?費用有多少?
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2019-11-23
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
舉例:上個月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000
貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進行賬務處理?
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2019-06-21
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04