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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-22 16:49

這個個人所得稅這個是做借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅  這個下面xx費(fèi)用換成為勞務(wù)成本,

趙霞霞 追問

2020-02-22 17:20

那現(xiàn)在將上一年的管理費(fèi)用工資轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本,對利潤表有影響嗎?

maize老師 解答

2020-02-22 17:20

你這個成本是要結(jié)轉(zhuǎn)到2020年做?收入對應(yīng)是2020年的?

maize老師 解答

2020-02-22 17:21

要是2019年成本,和對應(yīng)2019年收入,那這個我建議不2020年改,不合適,

趙霞霞 追問

2020-02-22 17:24

我們是新公司,2019年沒有開過票,所以也沒確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本

maize老師 解答

2020-02-22 18:29

這個滿足收入條件不管開不開,都需要確認(rèn)才可以,沒有確認(rèn)后續(xù)稽查到有被罰款風(fēng)險

趙霞霞 追問

2020-02-22 20:55

想再問一下,工資按勞務(wù)成本計提,在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示在存貨,那這樣不在虛增了資產(chǎn)嗎?

maize老師 解答

2020-02-22 21:07

你有收入也是會對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表上面,收入和成本配比呢,沒有成本,我看之前學(xué)員反饋提交不匯算清繳表,你全部做費(fèi)用下面那成本還有嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
應(yīng)該記入,管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2019-06-06 09:35:52
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好!計提的時候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2021-01-04 11:55:42
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