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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-18 17:15

你好,對的是的,是這么做的。下個月少發(fā)200塊錢就行。

如歌 追問

2022-02-18 17:21

老師,那下個月計提工資是計提工資表上的應(yīng)發(fā)工資還是扣除200的實(shí)發(fā)工資

郭老師 解答

2022-02-18 17:22

你好,下個月集體工資還是2萬,只不過是少發(fā)。

如歌 追問

2022-02-18 17:25

是不是計提時候:借管理費(fèi)用20000
貸:應(yīng)付職工薪酬20000
發(fā)放時候:借應(yīng)付職工薪酬20000
貸:銀行存款18000
那200計入什么科目呢

郭老師 解答

2022-02-18 17:27

借應(yīng)付職工薪酬19800,貸銀行存款19800。
因為你上次發(fā)放的時候是借應(yīng)付職工薪酬20200
貸銀行存款20200。

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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