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老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護建設(shè)稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結(jié)本年利潤。 18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
公司新成立,銀行開戶的時候,有一個工本費20元,手續(xù)費1元,我做分錄的時候能不能直接做:借:管理費用-開辦費 21,貸:銀行存款 21
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2017-01-04
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-28
繳納殘疾人就業(yè)保障金做分錄,可以直接做成:借管理費用,銀行存款嗎?
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2018-12-13
稅控盤的年費如何入賬,借:管理費用一辦公費,貸:銀行存款,這樣做又不能體現(xiàn)出能抵扣280
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2019-07-03
上個月我申報實收資本的印花稅,分錄是否:管理費用-印花稅 貸:銀行存款
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2021-08-11
小規(guī)企業(yè),我當(dāng)月印花稅沒計提,次月直接根據(jù)繳款單做借:管理費用_印花稅 貸:銀行存款,這樣做對嗎?
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2019-12-22
老師,充值加油卡還沒有收到發(fā)票用銀行付了,可以借:預(yù)付賬款-中石化 貨:銀行存款 等收到發(fā)票就做借:管理費用 貨:預(yù)付賬款
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2016-07-06
我們這月剛有金稅盤 跟服務(wù)費這個分錄 我能怎么做480元 能否直接借:管理費用 480 元貸 銀行存款480
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2017-11-27
出從公賬戶提現(xiàn)50000元,然后打入私人賬戶。又從私人賬戶把錢打出去買東西。比如餐費沒發(fā)票。記賬做,借管理費用,貸銀行存款還是現(xiàn)金庫存?
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2019-03-07
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
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2019-08-24
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
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2019-08-05
公司1年房租40000,發(fā)票未到付錢,借預(yù)付賬款貸銀行存款,發(fā)票后面到了,借待攤費用,貸預(yù)付賬款,然后下月攤銷,按照部門,比如借管理費用,貸待攤費用,這些分錄對嗎
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2020-07-22
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么
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2019-09-15
我們公司一月八號交的1.23-4.22的房租,我記帳借:待攤費用-房租 貸:銀行存款 我們的房租沒有開發(fā)票也不打算開了,我是每月月底借:管理費用-房租費 貸:待攤費用-房租費還是2月22、3月22、4月22進行攤銷呢
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2020-06-05
公司基建期收到600元標(biāo)書費,會計怎樣做分錄?借:銀行存款 借:管理費用(紅字)這樣做可以嗎?沒給對方開票,
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2020-05-27
14年底來發(fā)票結(jié)算進管理費用,掛應(yīng)付賬款,15年初支付款項,又再次進費用,兩筆分錄分別是 借 管理費用 100 貸 應(yīng)付賬款 100,借 管理費用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整
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2017-04-06
我收現(xiàn)金物業(yè)費5000,記賬借現(xiàn)金5000,貸物業(yè)費。報銷支出現(xiàn)金500,借管理費用500,貸現(xiàn)金,然后存現(xiàn)4500,借銀行存款4500,貸現(xiàn)金4500,這樣可以嗎?還是必須先存現(xiàn)5000,然后支取備用金
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2019-08-12