
收到發(fā)票就付款了,直接寫借管理費用 貸銀行存款 還是先掛賬借管理費用 貸應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款
答: 你好,直接借管理費用,貸銀行存款就可以了呢
老師 有一筆授權費,前幾個月都計提了,當時分錄是借管理費用貸應付賬款,付款的時候是借應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來了,我該怎么調(diào)整?
答: 你好 把前面計提的沖掉 按發(fā)票做賬就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
14年底來發(fā)票結算進管理費用,掛應付賬款,15年初支付款項,又再次進費用,兩筆分錄分別是 借 管理費用 100 貸 應付賬款 100,借 管理費用 100 貸 銀行存款 100, 今年才發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整
答: 直接調(diào)的,借 管理費用 -100 借應付賬款 100,結果核銷的時候核銷不了,是不是做錯了


方老師 解答
2017-04-06 21:28