
5月購買稅盤,借管理費(fèi)用480.貸銀行存款480,5月無銷項(xiàng),那到5月末管理費(fèi)用480結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎?()如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,6月有銷項(xiàng)后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結(jié)算,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅)480,貸管理費(fèi)用480
今年1月份的印花稅沒做分錄,本月可以這樣做?借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問,今年1月份的印花稅沒做分錄,本月怎么做? 借:管理費(fèi)用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸管理費(fèi)用-印花稅500
答: 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
更正上個(gè)月放錯(cuò)的管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄

