国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-22 14:59

您好,發(fā)票到了,攤銷每個月的分錄一樣,借管理費用等貸預付賬款

井邊里原生茶 追問

2020-07-22 15:01

為什么不是放在待攤費用這個科目里每個月攤銷呢

玲老師 解答

2020-07-22 15:06

您好,待攤費用這個科目已經取消了,用預付賬款代替

井邊里原生茶 追問

2020-07-22 15:09

可是 關于房租攤銷這塊怎么做呢

玲老師 解答

2020-07-22 15:16

你好,攤銷時就是上面給你寫的分錄借管理費用,等貸預付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
這樣處理也可以 就是當期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發(fā)票時再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費用 貸;預付賬款 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2017-03-01 20:37:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...