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18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 沖抵個(gè)人部分 借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個(gè)人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ???
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2020-05-20
老師您好,如果取得350萬(wàn)利率為8%的長(zhǎng)期借款,本年支付工程款300萬(wàn)元,付利息時(shí)300萬(wàn)元資本化,50萬(wàn)元費(fèi)用化, 還是350萬(wàn)元都資本化計(jì)入在建工程
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2020-05-01
突然想起來(lái),去年7-12月公司有筆長(zhǎng)期借款每月利息忘了計(jì)提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計(jì)提,我的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來(lái)水費(fèi)600 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會(huì)計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫(kù)存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來(lái),我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬(wàn)用于跑業(yè)務(wù),本來(lái)想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師,跨年財(cái)務(wù)費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
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2023-03-23
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬(wàn)元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬(wàn)元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬(wàn)元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬(wàn)元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。那么請(qǐng)問張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
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2019-07-02
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請(qǐng)問老師針對(duì)這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤(rùn)54嗎?
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2018-07-04
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
老師我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi),當(dāng)月也有對(duì)方公司給的發(fā)票 ,租金費(fèi)是有9月份、10月份,11月份。在九月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款14000。十月份計(jì)提借方管理費(fèi)用14000貸方其他應(yīng)付款確認(rèn)借管理費(fèi)用28000借預(yù)付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費(fèi)用14000貸預(yù)付賬款14000,。這樣做對(duì)嗎?這個(gè)還是還不太明白
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2023-04-21
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20