
老師,你好。4月份銀行扣了一筆物業(yè)管理費,我把分錄做成了借預(yù)付賬款-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000。應(yīng)該是借管理費用-物業(yè)管理費3000,貸銀行存款3000才對的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 您好 摘要寫調(diào)整某月某號憑證 借:預(yù)付賬款-物業(yè)管理費 -3000 借:管理費用-物業(yè)管理費3000
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費,當(dāng)時已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
答: 你好,收到專票,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師物業(yè)費繳納20年2月到21年一月要每個月推銷了吧7560元,借預(yù)付賬款-物業(yè)費,貸銀行存款,推銷,借管理費用-物業(yè)費,貸預(yù)付賬款-物業(yè)費
答: 對的 就是這樣的分錄


葉子 追問
2020-05-15 09:58
莊老師 解答
2020-05-15 10:05
葉子 追問
2020-05-15 10:10
莊老師 解答
2020-05-15 12:05