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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-15 09:26

你好,收到專票,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸預(yù)付賬款

葉子 追問

2020-05-15 09:58

老師,當(dāng)時計提費用時,稅費一塊計提的,總共計提了1600元(含稅),現(xiàn)在收到發(fā)票做賬,費用這塊需要沖減掉稅費嗎?

莊老師 解答

2020-05-15 10:05

你好,是的,借應(yīng)交稅費一進項,借管理費用(負(fù)數(shù))

葉子 追問

2020-05-15 10:10

那就是跟預(yù)付科目沒關(guān)系

莊老師 解答

2020-05-15 12:05

你好,你當(dāng)時做的科目是什么

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您好 摘要寫調(diào)整某月某號憑證 借:預(yù)付賬款-物業(yè)管理費 -3000 借:管理費用-物業(yè)管理費3000
2021-12-17 10:20:49
你好,收到專票,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸預(yù)付賬款
2020-05-15 09:26:40
借,管理費用0.02 貸,預(yù)收賬款0.02
2021-01-29 15:02:49
對的 就是這樣的分錄
2020-05-07 15:24:01
沒有應(yīng)納稅額的時候就暫時不抵扣
2018-12-11 17:04:57
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